
服务内容
根据企业相关规章制度,对企业运营全流程的合规、健全、完善和有效性进行的管理和监督活动。梳理内部主要业务流程,对关键业务流程进行风险分析,找出风险点和控制缺口,补充、修订相应制度,重点关注与对外披露财务信息密切相关的流程、关键控制和重要业务单位,通过完善一系列内部控制体系,堵塞各环节中出现的漏洞和薄弱环节。
服务成果
通过系统的企业内部控制体系建设,满足国内、国际各种内部控制立法的要求;通过全面识别、考虑企业面临的不确定因素,促使企业识别并积极地把握机会,抑减意外情况以及伴随而来的成本或损失;获取强有力的风险信息,以使管理层能够有效地评估总体资本需求,并改进资本配置。


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